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內(nèi)部控制審計的程序-2021年高級會計師考試重點知識解讀

 1. 計劃審計工作。
注冊會計師需恰當(dāng)?shù)赜媱潈?nèi)部控制審計工作,配備具有專業(yè)勝任能力的項目組,并 對助理人員進行適當(dāng)?shù)亩綄?dǎo)。
2. 實施審計工作。
注冊會計師按照自上而下的方法實施審計工作,將企業(yè)層面控制和業(yè)務(wù)層面控制的 測試結(jié)合進行。
3. 評價控制缺陷。
注冊會計師對內(nèi)部控制缺陷的分類和認定標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)內(nèi)部控制自我評價中內(nèi)部控制 缺陷的分類和認定標(biāo)準(zhǔn)類似,相對而言,注冊會計師更關(guān)注財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認 定。注冊會計師在對內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行測試的基礎(chǔ)上,需評價其識別的 各項內(nèi)部控制缺陷的嚴(yán)重程度,以確定這些缺陷單獨或組合起來,是否構(gòu)成重大缺陷并 影響其審計結(jié)論。
4. 完成審計工作。
(1) 取得書面聲明。注冊會計師完成審計工作后,需取得經(jīng)企業(yè)簽署的書面聲明。
(2) 溝通控制缺陷。注冊會計師應(yīng)與企業(yè)溝通審計過程中識別的所有控制缺陷,重 大缺陷和重要缺陷須以書面形式與董事會和經(jīng)理層溝通。
(3) 形成審計意見。注冊會計師對獲取的證據(jù)進行評價,形成對內(nèi)部控制有效性的 意見,出具審計報告。

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